Entrada da Nota Manualmente. Para realizar a entrada de uma NF-e manualmente no sistema e realizar a entrada no estoque das mercadorias Primeiramente vamos logar ao sistema com o seu Usuário e Senha de acesso ao sistema. Em seguida, vamos em Estoque -> NF-e de Entrada Em seguida, já na tela da NF-e de entrada vamos clicar em "Nova NF-e de entrada“. Assim que clicar em Nova NF-e de entrada, ele vai abrir esta tela, onde vamos preencher os dados da Nota como: Fornecedor, Data Emissão da NF-e, Número da NF-e, CFOP padrão e Chave de Acesso. Em seguida vamos selecionar os Itens já cadastrado pelo o Cód. Barra (Caso tenha) ou pelo descrição do Produto. Inserimos a quantidade do produto no campo Quant, e o valor de custo da mercadoria no campo VL. Unit. No botão Imposto, podemos configurar as informações de imposto do produto (Caso tenha necessidade). Então, conclua a ação clicando no botão Inserir. Em seguida, repita a operação para todos os itens relacionados a esta nota. Caso haja algum erro no produto inserido, é possível proceder a exclusão clicando no ícone de lixeira (ícone vermelho). Em seguida, vamos configurar a Forma de Pagamento. Defina a Forma de pagamento especificando o vencimento do boletos (Obs: Definindo a forma de pagamento, o sistema gera títulos no financeiro contas a pagar). Também podemos definir a quantidade de Parcelas sendo uma ou mais parcelas. Após conferir todas as informações, clique botão SALVAR para finalizar a entrada da nota manualmente.