Como configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM Primeiro, clique em Exibir Menu Completo, no canto superior direito. Então, clique em CONFIGURAÇÕES e selecione CONFIGURAÇÕES 2. Caso sua empresa não tenha acesso a essa CONFIGURAÇÃO 2, entre em contato com nosso suporte técnico. Você pode solicitar o acesso a essas configurações ou até mesmo a habilitação dessa função de configurar CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em nota. Em seguida, na janela que surgir, use o filtro FATURAMENTO e clique em FILTRAR. Na área Campo, procure então pela opção FATURAMENTO: AO IMPORTAR PEDIDO CFOP PADRÃO (SO FIM 3 DIGITOS) e selecione. No campo Configuração digite então o CFOP padrão a ser preenchido no momento da conversão do Pedido em NF-e e clique em DEFINIR. O campo Definições vai indicar que esta função está habilitada. Como verificar o autopreenchimento do CFOP padrão ao transformar Pedido de Venda em NF-e no Soften SIEM? Acesse em seguida a aba Fiscal e clique em NF-e. Clique no botão Novo (F2) para habilitar a tela de edição de uma nova Nota Fiscal. Em seguida, na tela de edição, clique sobre o botão IMPORTA PEDIDO. Uma nova janela surgirá pedindo que você coloque o número do pedido de venda que desejar converter em nota fiscal. Digite então o número desse pedido e clique em OK. Na nova janela que surgir, os três últimos dígitos do código CFOP correspondente à operação se preenchem automaticamente. Confira e clique então em OK. Seu pedido de venda foi importado e seus dados se converteram nos dados da nova nota fiscal. Você pode conferir a exatidão de todos navegando pelas guias Principal, Produtos e Serviços e Totais e impostos. Finalize a nota clicando em FINALIZAR (F2). Confirme as duas mensagens que surgirem clicando em OK. Pronto! Você já pode proceder a emissão de sua nova nota fiscal.