Skip to main content

Como emitir NF-e ( Remessa )

Clique em Fiscal e em seguida clique em Emitir NF-e.

 

image-1692186849262.png

 

Então, clique no campo Nova NF-e localizado ao lado direito da tela.

 

image-1692191089762.png

 

Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo Cliente.
Em seguida, preencha o espaço CFOP padrão com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade.
A CFOP informada deverá ser a CFOP de Remessa.
Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter do teclado e o sistema preenche automaticamente a Natureza. Verifique se a Data Emissão e Data saída estão corretas, caso necessário, corrija-as.

 

asdasdasd.png

 

Para localizar o Produto escreva o nome da mercadoria no campo produto e após aparecer clique sobre a descrição para adiciona-lo, ou caso trabalhe com leitor de código de barras é possível localizar bipando/inserindo o código de barras do item.
O sistema se encarrega de preencher a Unidade de acordo com o cadastro do produto.
Em seguida, complete os campos QuantidadeValor Unitário e clique em Inserir, perceba que o espaço Valor Total preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo.
No campo Imposto, ao lado do espaço Inserir o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de inserir o produto. E até mesmo no campo imposto é possível adicionar cobrança de Frete e Desconto no item.
Então, caso já tenha colocado este item e precise substituir estas informações, basta clicar em Ver/Editar.
Depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço Salvar.

 

image-1692188147180.png

 

Em Totais é possível inserir um desconto inserindo o Percentual de desconto ou Valor do desconto que será abatido de forma automática do total da nota.
Deverá verificar todos os impostos que serão tributados de acordo com as informações inseridas na tabela de imposto.
E mais abaixo da tela é possível acrescentar alguns valores, como por exemplo: Valor de DescontoValores de AcréscimosValor de Frete e Valor de Seguro.

 

image-1692187138348.png

 

O campo Forma de Pagamento deverá ser na opção Sem Pagamento, igual a imagem abaixo.

 

asdasdasd.png

 

Caso o produto precise ser transportado, é necessário preencher as informações de Transporte também, preencher as informações desejadas/necessárias.

 

image-1692188673046.png

 

Nos Dados de Emissão o sistema deixará preenchido da forma correta, não sendo preciso alterar nenhuma informação.
Em Observação é um campo livre para adicionar alguma informação complementar a qual irá aparecer no final da DANFE

 

image-1692188814434.png

 

Confira o Valor Total da nota e clique em Salvar para finalizar a nota e fazer a sua emissão posteriormente, ou se já desejar autorizar clique na opção Salvar e Enviar para registrar a nota no sistema e já validar no governo.

 

image-1692189109835.png

 

Validando a NF-e no Governo


Caso apenas Salve a nota para autorizar posteriormente, deverá fazer o Envio ao governo para validação/autorização.
Clique na seta abaixo do campo Menu da nota a qual deseja validar e depois clique na opção Enviar ao Governo. Logo em seguida pelo status saberá se a nota foi Autorizada.
Após a autorização da Nota clique  novamente na setinha do Menu e depois em Emitir Danfe para Salvar/Imprimir a nota.

 

image-1692189750273.png